.About us :Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras de transporte y mantenemos un firme compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles.
Tenemos presencia en 6 mercados principales; cotizamos en el IBEX 35y formamos parte de prestigiosos índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good.
Corporación tiene como misión principal diseñar la estrategia de la Compañía, estableciendo las políticas, directrices y guías de actuación globales asociadas a los distintos ámbitos funcionales de la Organización (Finanzas, Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Sistemas de Información, etc.
),que posteriormente son desarrolladas y adaptadas a las particularidades de cada Área de Negocio.
De igual manera, desarrolla una función de prestación de servicios corporativos a las distintas Compañías del Grupo, a la vez que consolida su información.Coordinación y mejora de todos los procesos relativos al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera del Grupo, sistema que cobra una importancia máxima con la inminente cotización de la compañía en Estados Unidos.Funciones :Impulsar, coordinar y gestionar el programa de implantación de control interno de acuerdo con los requerimientos de Ley Sarbanes-Oxley (SOX, en adelante) para lograr cumplir con sus requisitos.Supervisión y coordinación de todas las actividades del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) del Grupo, incluyendo:Determinación del alcance (entidades legales, procesos y aplicaciones).Aseguramiento de que los flujogramas, narrativas y matrices de controles de riesgos están actualizados y representan los procesos actuales de las distintas sociedades.Campañas de evaluación de controles y riesgos tanto de proceso como de IT General Controls.Seguimiento de las evidencias aportadas por los "control owner" y de los resultados de los tests de diseño y eficiencia para identificar posibles gaps y poner en marcha acciones y planes de remediación para asegurar que quedan resueltos a final de año.Mantenimiento/mejora de la herramienta utilizada.Diseño de campañas y actividades de formación para todos los actores de control interno (comunicación en la intranet, cursos obligatorios online, etc.
).Colaboración e interacción con Auditoría Interna en la planificación y seguimiento de los test de diseño y eficiencia.Reporting de conclusiones para la Comisión de Auditoría y el Consejo.Soporte en el proceso de auditoría externa.Análisis de nuevas tendencias en los marcos de Control Interno para su adecuación a las necesidades del Grupo.Análisis de mejoras en el modelo de control interno que lo hagan más sostenible (posibles automatizaciones).Requisitos :Experiencia: mínima de 15 años.
En particular, experiencia probada en la implantación y gestión de control interno bajo SOX y en el proceso de auditoría externa utilizando dicho estándar, en sociedades cotizadas en Estados Unidos