Dut-365 Auditoría Interna De Procesos Y Control Interno

Detalles de la oferta

.AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS Y CONTROL INTERNOTELEFONICA ESPAÑA¿Quieres unirte a una empresa líder en la industria tecnológica?Sabemos que estás en búsqueda de un cambio...Y por eso, en Telefónica España te ofrecemos la oportunidad de unirte a nuestro equipo.LUGAR DE TRABAJO: MADRIDMISIÓN Dentro del área de la auditoría interna, principalmente, de procesos con impacto en el reporte financiero, identificación de las debilidades y riesgos que dificulten o impidan la consecución de los objetivos de Telefónica España (tanto a nivel individual como su grupo), así como, realización de los trabajos de auditoría en el ámbito de procesos de negocio que se determinen por la organización corporativa de Telefónica S.A., así como, a petición de la Dirección de la Compañía.El establecimiento y supervisión de controles sobre el reporte financiero (Controles SOX) es una exigencia normativa derivada de la cotización de Telefónica S.A. en la bolsa de New York y requerimiento de gobierno corporativo.Así mismo, apoyo en el cumplimiento del Plan anual de auditoría interna aprobado por la Comisión delegada del Consejo de Administración de Telefónica SA, Comisión de auditoría y Control.QUE RETOS ENFRENTARÁS EN EL DÍA A DÍA: Desarrollar las auditorías de los procesos y controles alcanzados por SOX para las compañía alcanzadas dentro del Grupo Telefónica de España analizando el diseño y la efectividad de dichos controles a lo largo del ejercicio auditado.
Será necesario relacionamiento con diferentes áreas involucradas en los controles SOX definidos, un buen entendimiento y conocimiento de los procesos con objeto de ayudar en su mejora y cumplir con las exigencias SOX.Realizar otro tipo de trabajos y auditorias que sean necesarias según el Plan anual de auditoria aprobado en CAC, principalmente relacionadas con operaciones vinculadas, indicadores financieros, auditoria continua, etc.Identificar las debilidades en el diseño y/o ejecución de los controles auditados, para proponer planes de acción que mitiguen los riesgos de error o manipulación en la información económico-financiera.Reporte en los sistemas corporativos de dichos planes de acción levantados, así como, seguimiento del cumplimiento de los mismos.FORMACIÓN Titulado superior en ADE o similar o doble grado.Máster en Auditoría interna, valorable otros tipos de Master en Economía, Contabilidad o Finanzas.CONOCIMIENTO Y HABILIDADES Conocimiento trabajos SOX/SOA.Conocimiento normativa Contable.Conocimiento de procesos y sistemas económico-financieros.Capacidad Analítica y visión crítica.Conocimientos Ofimáticos (Nivel avanzado), Excel, Access y Power Point.Visión global de compañía.Capacidad de interlocución con áreas diversas de la compañía (Facturación, Control de Gestión, Contabilidad, Áreas de Red, RRHH, etc.
).EXPERIENCIA Experiencia en auditoría de procesos y financiera, SOX.
Valorable experiencia en departamentos de Control de Gestión, Contabilidad o Intervención


Salario Nominal: A convenir

Fuente: Jobtome_Ppc

Requisitos

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