Business Risk Audit
Country: Spain
**WHAT YOU WILL BE DOING**
**AUDITORIA INTERNA está buscando un/a Business Risk Audit para nuestras oficinas en Boadilla del Monte (Madrid)**
**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**
**Auditoría Interna **es una función permanente e independiente de cualquier otra función o unidad que tiene como misión proporcionar al Consejo de Administración y a la alta dirección aseguramiento independiente sobre la calidad y eficacia de los procesos y sistemas de control interno, de gestión de los riesgos (actuales o emergentes) y de gobierno, contribuyendo así a la protección del valor de la organización, su solvencia y reputación. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**
Como **Business Risk Audit **tu objetivo será realizar auditorias sobre los procesos de reporting financiero, sobre riesgo estratégico y el sistema de control interno sobre la información financiera (SCIIF), entre otros.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
- Revisión de los saldos y procesos contables, así como revisión de la información financiera de gestión.
- Ejecución de pruebas de auditoría en la revisión anual del SCIIF del Grupo y participación en la definición y planificación del ejercicio de testeo independiente de controles para todo el Grupo.
- Revisión del Riesgo estratégico, planes estratégicos y proyecciones financieras a largo plazo.
- Contacto continuo con los distintos departamentos de auditoría, tanto de la Corporación como del resto de geografías, para coordinar, analizar y homogeneizar las pruebas y conclusiones de las auditorías.
- Coordinación con el resto de las líneas de defensa de la Organización y participación en comunidades de control.
- Colaboración en la automatización de pruebas de auditoría que aporten una mayor eficiencia y alcance a las revisiones.
EXPERIENCIA
Experiência deseable de al menos 1 o 2 años en auditoría interna/externa/consultoría financiera, funciones de control, contabilidad o análisis de procesos financieros.
EDUCACIÓN
Licenciatura/Grado en ADE, económicas o similares, así como carreras técnicas.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Valorable conocimientos específicos en análisis de estados financieros, valoración de empresas y activos financieros.
- Se valorarán certificaciones o formación de posgrado relacionadas con auditoría, contabilidad o finanzas.
- Necesario conocimientos en manejo de bases de datos, programación y herramientas de visualización de datos.